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大家给个建议那个GST accounting software 好用?
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发表于 28-5-2015 10:07 AM
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谢谢大哥的分享和解答。
就第五的,因为我们不可能拿了client 的tax invoice又去accounting system 再开tax invoice,也不可能重新打进去accounting system,这会浪费很多时间。如果刚好这个client 是用和我们相同的SYSTEM 就比如autocount 来说,我们就可以import data from 他们的POS SYSTEM,这样我们就不用再一张一张的打进去。但是我的问题是如果CLIENT是用不同于我们用的SYSTEM的POS (比如SQL POS),请问还是可以IMPORT DATA FROM SQL TO ACCOUNT COUNT 吗?
谢谢你。
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发表于 28-5-2015 11:16 AM
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从POS Import 到 ACCOUNT 就不清楚, ACCOUNT TO ACCOUNT 是没问题( 可以用BACKUP 功能THEN RESTORE) ; EVEN 从其他的SOFTWARE 到AUTOCOUNT 也可以, 但这个较麻烦;
我家人用的AUTOCOUNT POS SYSTEM,都按有ACCOUNT EDITION, 在每天结束营业后在POS里执行DAY END CLOSING 然后 做SYSTEM POSTING; 但这个POSTING 到ACCOUNTS EDITION 后, 你在SALES 和 CASH ACCOUNT LEDGER 看到的也只是一行ENTRY 既是TOTAL SALES FROM POS , 一个数而已! 然后其他的PURCHASES 和 EXPENSES 在 ACCOUNTS 里做, GST 03, GAF 都是在ACCOUNTS MODULE 里.
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发表于 28-5-2015 11:26 AM
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谢谢大哥的解说 。
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发表于 10-6-2015 10:47 AM
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大哥,又是我。
想请教一下,海外客户汇进来的钱要怎样进账?如下:
我们bill他们usd25k, 当时的汇率是3.6 = myr90,000
他们给钱的时候是给usd25,000 但是bank statment 是写着汇进来的钱是usd24,992 汇率3.58 = myr89,471.36 再扣myr 5 (cable charges)。
那少了usd8 (usd25,000-usd24,992) 应该是海外银行的charges。
我的问题是在receipt 那里做transaction 的时候,应该放usd24,992 还是usd25,000?
如果放usd 24,992那么debtor account里就有usd 8的outstanding 还没有还?这样我是不是应该做journal usd8 去bank charges呢?
如果是你,你会怎样做?
谢谢您。
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发表于 19-6-2015 05:49 PM
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我刚学习简单的复式记帐,我试一试解答, 有错请高抬贵手哦.
1. 你卖货给海外客户(出口), 开发票; DR: AR (foreign bill) RM90,000 (25,000 x3.6) , CR: Sales RM90,000
2. 客户还钱时; 收到 DR: Bank RM89,471.36 (24,992 x 3.58) , DR: Realised Foreign Exchange Loss RM499.84; CR: 89,971.20 (24,992 x 3.6) 收款银行扣除费用: DR: Bank Charges RM5.00,CR:Bank RM5.00.
3. 那个US8.00 差别, 应该是汇款银行扣除的费用. 所以下次你要和客户沟通清楚, 在汇款银行的费用是对方承担不能在汇款额里扣; 你可以要求他给你份他银行汇款单里的相关单据或扣除费用来SUPPORT, 叫对方开DN 给你 payment on behalf for remittance charges , DR: Bank Charges RM28.80, CR: AR RM28.8; 要是长期有来往, 我一般回保留在AR 里,当是欠款, 下次叫对方一起付咯 (好像有点小气,但是要是长期有繁密的业务, 累计下来可能会是一个很大的数目叻 !).
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发表于 19-6-2015 07:10 PM
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本帖最后由 天空蓝 于 19-6-2015 07:26 PM 编辑
大哥,您好。。。
请问这个usd8的差别如果对方要我们给的话,我可不可以当是foreign loss 呢?
怎样说呢?因为他们不可能还这usd
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发表于 19-6-2015 09:59 PM
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原则上是不能当foreign exchange loss; 当BAD DEBT 或是给DISCOUNT 他吧
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发表于 21-6-2015 03:47 PM
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如果给discount, tax code 是AJS 吗?
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发表于 22-6-2015 09:47 AM
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不同的会计系统有不同的处理方式; 一般是根据原先的发票的税务代码处理, 出口应该是ZRE; 记得要保留K2为出口证明.
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发表于 22-6-2015 12:04 PM
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AJP & AJS 是给调整GST数额时使用, 只会出现在GST-03里的GST Input Tax & GST Output Tax里, 但不会出现在Total Standard Acquistion & Total Standard Supplies 里, 所以外面有些"装家"教人C/N用AJP & AJS其实是大错特错的.
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发表于 22-6-2015 09:46 PM
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发表于 22-6-2015 09:48 PM
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发表于 23-6-2015 02:19 PM
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Hi, 大家好!我的店的financial period 是07/2014-06/2015,但是...店里四月才开始使用accounting software, 下个月就要呈交GST了,眼看时间紧迫,07/2014-03/2015的invoice我可以不要item by item key in吗?店里之前的账都是交给做账公司做的,所以一路以来都没有stock check...如果我这样做可以吗?GST 和LHDN会来查我店里的货物的吗?谁可以帮我解答解答? |
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发表于 23-6-2015 03:06 PM
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需要看行业而定,服务员,销售业,工业的账目都有不同的需求。还是问会计专家会比较好,或者本身的行业工会是否有推荐任何软件? |
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发表于 24-6-2015 05:37 PM
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请问有人用 quickbooks Premier 吗? 好用吗? |
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发表于 26-6-2015 04:43 PM
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天空蓝,你问这个问题,我大概猜到你是谁 
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发表于 26-6-2015 04:49 PM
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Man Loong 大哥,你躲在哪里?哪个是你?得空 pm 我聊聊 这里真的没时间了
我在 AutoCount 一点康头都没有,只是纯分享,但是起码现在可以接触到老板,可以听听我的一些小要求已经很满足了。
想问你,到底上个月做错的,可以在这个月 pass journal 改吗? by law 应该是 write-in amend GST 03 对吗?有如 Income Tax,但是 income Tax 是因为 Tax Rate 不同所以一定要 write in based on yearly assessed. GST 可以不要 write-in, 用 journal adjust 吗?
谢谢!
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发表于 27-6-2015 10:12 AM
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我光明正大的真名实姓在你们的USER GROUP ,但大部分都在潜水, 没有被发现还好, 哈哈.
是呀, 我就觉得要是自己也在搞会计,质询, 教授的, 就不要做太多分享了, 毕竟USER GROUP 都是很现实的,只是来免费质询,说到收费,做帐等等, 就会说可以自己来...只是一些小问题...等等...哈哈. ...做了太多分享,还会有人找你付费服务吗? 反正USER GROUP 都可以解决问题, 干嘛还有付费? 哈哈.
我还觉得要有个人立场, 起码比如自己开自己的GROUP, 要是网络红了, 可以邀商家打广告...DR. CHONG KF 做的更到位, 收钱RM50, Q&A...我们要向前辈学习,哈哈. .毕竟我们还是要钱过日子, 天下没有白吃的午餐,哈哈...
做错什么呀? 有没有影响GST 03 的数据? 要是有, 你就按CUSTOMS 要求更改咯. 还没有过期的, 就用AMENDMENT 咯. 过期了, 还没有被AUDIT 发现, 就当是VOLUNTARY DISCLOSE. 最近有一个CUSTOMS MINUTES OF MEETING (我在内部MIA / CTIM 看到的)还没有看到CUSTOMS 正式发布, 假如INPUT TAX CREDIT 在当期发生而没有CLAIMED, 现在的LAW 是说可以在6年内CLAIM, 但该 MINUTES OF MEETING 说我们需要INFORM CUSTOM. 这个我就傻眼了,哈哈.
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发表于 27-6-2015 10:28 AM
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我也知道他是谁,只是觉得没有必要踢爆她.. 是个她... |
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发表于 27-6-2015 10:31 AM
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